27 июн 2017

Руководитель Департамента внутреннего аудита головной организации холдинга Госкорпорации Ростех


Обязанности:

1. Осуществление планового и внепланового аудита в качестве руководителя аудиторской группы (внутренний аудит и проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций холдинга):

  • подготовка программы аудита, определяющей характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для достижения целей аудита;
  • распределение аудиторского задания между членами группы, осуществление контроля за его надлежащим выполнением;
  • разработка опросных листов, проведение интервью с руководителем и ответственными сотрудниками объекта аудита;
  • выполнение аудиторских процедур, предусмотренных программой аудита, документирование выполнения процедур;
  • оценка негативных последствий нарушений и недостатков, выявленных по результатам аудита;
  • подготовка методологических рекомендаций по улучшению проверяемых Бизнес процессов;
  • разработка рекомендаций по итогам аудита;
  • подготовка отчета по результатам проведенного аудита;
  • мониторинг исполнения аудиторских рекомендаций.

2. Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации, в части компетенции Департамента.
3. Проверка конкурсной документации дочерних и зависимых обществ Организации, на объявление открытого конкурса по отбору аудиторской организации на проведение обязательного аудита достоверности бухгалтерской отчетности.
4. Участие в качестве председателя ревизионных комиссий в дочерних и зависимых обществ.
5. Участие в анализе и совершенствовании системы внутреннего контроля и аудита, разработка и согласование внутренних организационно-распорядительных документов в части внутреннего контроля и аудита.
6. Участие в разработке единых внутренних нормативных актов, регламентов, положений методических указаний по бухгалтерскому учету, налогообложению, контролю бизнес-процессов.
7. Участие в проведении служебных расследований по фактам мошенничества, коррупции, недобросовестности, превышения полномочий.

Требования:

  • Образование: высшее финансово-экономическое, физико-математическое.
  • Опыт работы: от 10 лет (не менее 5 лет в аудите (внутреннем и внешнем), в том числе в должности руководителя/заместителя руководителя подразделения).
  • Профессиональные навыки: знание бухгалтерского, налогового, гражданского, бюджетного, трудового законодательства, законодательства в области аудита.
  • Понимание бизнес-процессов производства, строительства, знание систем управления рисками и внутреннего контроля.
  • Наличие аттестата по аудиту (общий аудит, единый аттестат), CIA.
  • Наличие аттестатов ACCA, CPA будет являться преимуществом.
  • Дополнительные навыки (иностранный язык, владение ПК, оргтехникой и пр.): системы электронного документооборота; средств вычислительной техники, коммуникации и связи, 1С, консультант плюс и прочие.
  • Дополнительные пожелания: работоспособность, стрессоустойчивость, нацеленность на результат.

Условия:

  • Название департамента: департамент внутреннего аудита.
  • Подчинение: функциональное подчинение Комитету по аудиту при Совете директоров, административное подчинение генеральному директору холдинга.
  • Количество работников в подчинении: от трех сотрудников.
  • Командировки: 30%.
  • Испытательный срок (продолжительность): 3 месяца.
  • Дополнительные льготы и надбавки: премия до 40% от годового оклада.
  • Оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, третья форма.
  • Адрес: г. Москва
  • Тип занятости: Полная занятость, полный день
Откликнуться на вакансию
:
:
:
...
: